ОАО "Фирма "Квант-ВФ"

На главную

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

 

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

 

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

 Бухгалтерский баланс

 

 

на

31 декабря

20

06

г.

 

 

 

Коды

 

Форма № 1 по ОКУД

 

0710001

 

Дата (год, месяц, число)

 

26

2

2007

Организация

ОАО "Фирма"Квант-ВФ"

 

 

по ОКПО

 

41135054

Идентификационный номер налогоплательщика

 

 

 

ИНН

 

3525164822

Вид деятельности

розничнаяптовая торговля мед-ты, оптика,мед.услуги

 

 

по ОКВЭД

 

52,31

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

47

14

муниципальная

 

по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

 

по ОКЕИ

 

384/385

Местонахождение (адрес)

160031 гологда ул.Кирова,36

 

 

 

 

 

 

Дата утверждения

 

 

 

Дата отправки (принятия)

 

 

 

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

3691

3675

Незавершенное строительство

130

155

125

Доходные вложения в материальные ценности

135

 

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

 

 

Отложенные налоговые активы

145

 

69

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

Итого по разделу I

190

3846

3869

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

4239

4119

Запасы

210

в том числе:

 

688

503

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

 

 

затраты в незавершенном производстве

213

 

 

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3485

3529

товары отгруженные

215

 

 

расходы будущих периодов

216

66

87

прочие запасы и затраты

217

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

 

0

0

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

 

 

ожидаются более чем через 12 месяцев после

 

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

667

316

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

 

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

156

137

Краткосрочные финансовые вложения

250

 

 

Денежные средства

260

19

312

Прочие оборотные активы

270

 

 

Итого по разделу II

290

4925

4747

БАЛАНС

300

8771

8616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного периода

ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

2218

2218

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

 

 

Резервный капитал

430

 

 

в том числе:

 

 

 

резервы, образованные в соответствии

 

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

 

 

 

с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

 

69

Итого по разделу III

490

2218

2287

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

Итого по разделу IV

590

 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

2028

2021

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

4525

4308

в том числе:

 

3522

3638

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

336

41

задолженность перед государственными

 

222

123

внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

406

495

прочие кредиторы

625

39

11

Задолженность перед участниками (учредителями)

 

 

 

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

 

 

Резервы предстоящих расходов

650

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

Итого по разделу V

690

6553

6329

БАЛАНС

700

8771

8616

СПРАВКА о наличии ценностей,

 

 

 

учитываемых на забалансовых счетах

 

Арендованные основные средства

910

 

 

в том числе по лизингу

911

 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на

 

 

 

ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

 

 

Списанная в убыток задолженность

 

 

 

неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

 

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

2202

2732

Износ жилищного фонда

970

 

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других

 

 

 

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

 

 

Товары принятые в переработку сч.003

 

112

119

 

Гениректор

 

 

Симоненко А.И.

 

Главный бухгалтер

 

 

Жмаева Е.В.

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

«

26

»

февраля

20

07

г.

 

 

Hosted by uCoz